广西司法厅2015年部门预算
第一部分:部门概况
广西司法厅是主管全区司法行政工作的自治区人民政府组成部门,主要职责是:
(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。
(2)管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。
(3)负责全区司法行政系统强制隔离戒毒工作并承担相应责任,指导、监督全区司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和管理全区司法行政系统戒毒康复工作。
(4)拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。
(5)负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。
(6)监督管理全区法律援助工作。
(7)指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。
(8)组织实施全区国家司法考试工作。
(9)负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。
(10)负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。
(11)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各设区市管理司法局领导干部。
(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。
根据以上职责,司法厅机关设置办公室、法制宣传处、律师管理处(行政审批处)、公证管理处、法律援助工作处(广西壮族自治区法律援助中心)、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处(审计处)、社区矫正管理局等11个内设机构和政治部(含人事警务处、组织培训处),机关党委、离退休人员工作处、纪委(监察室)、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置,管理自治区监狱管理局(部门预算单列)、广西政法管理干部学院、自治区戒毒管理局(部门预算单列)、广西律师协会。
司法厅2015年部门预算编制范围包括司法厅本级、广西政法管理干部学院、广西律师协会。核定行政编制130人,事业编制312人,聘用控制数26人。
第二部分:部门预算表格
司法厅2015年部门收支预算总表
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| 单位:万元 |
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收 入 | | 支 出 | |
项 目 | 2015年预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 2015年预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 7,322.32 | 一、一般公共服务 | |
1.经费拨款 | 7,322.32 | 二、外交 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | | 三、国防 | |
(1)专项收入安排的资金 | | 四、公共安全 | 5,771.94 |
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | | 五、教育 | 4,499.91 |
| | 六、科学技术 | |
| | 七、文化体育与传媒 | |
二、政府性基金拨款 | | 八、社会保障和就业 | 509.28 |
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 2,250.00 | 九、社会保险基金支出 | |
1.国有资本经营收入安排的资金 | | 十、医疗卫生 | 85.37 |
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | | 十一、节能环保 | |
3.教育收费收入安排的资金 | 2,250.00 | 十二、城乡社区事务 | |
4.其他收入安排的资金 | | 十三、农林水事务 | |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 942.22 | 十四、交通运输 | |
1.事业收入安排的资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
2.其他收入安排的资金 | 942.22 | 二十、住房保障支出 | 128.04 |
本 年 收 入 合 计 | 10,514.54 | 本 年 支 出 合 计 | 10,994.54 |
五、上年结余收入 | 480.00 | 二十六、结转下年 | |
1.公共财政预算拨款结转 | | 1.一般公共服务 | |
2.政府性基金结转 | | 2.外交 | |
3.历年净结余可安排的资金 | 480.00 | 3.国防 | |
其中:公共财政预算拨款净结余 | | 4.公共安全 | |
政府性基金拨款净结余 | | 5.教育 | |
其他净结余 | 480.00 | 6.科学技术 | |
4.其他结转 | |
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收 入 总 计 | 10,994.54 | 支 出 总 计 | 10,994.54 |
一、部门收支预算总表
二、部门财政拨款支出表
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司法厅2015年部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款) | |||||||
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 7,322.32 | 2,953.32 | 4,369.00 | |
204 | | | 公共安全支出 | 4,349.72 | 1,194.25 | 3,155.47 | |
204 | 06 | | 司法 | 4,349.72 | 1,194.25 | 3,155.47 | |
204 | 06 | 01 | 行政运行(司法) | 1,131.54 | 1,131.54 | |
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204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务(司法) | 1,327.30 | | 1,327.30 |
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204 | 06 | 03 | 机关服务(司法) | 40.59 | 40.59 | |
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204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 644.00 | | 644.00 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 170.00 | | 170.00 |
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204 | 06 | 06 | 律师公证管理 | 455.00 | | 455.00 |
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204 | 06 | 07 | 法律援助 | 250.00 | | 250.00 |
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204 | 06 | 08 | 司法统一考试 | 280.00 | | 280.00 |
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204 | 06 | 09 | 仲裁 | 10.00 | | 10.00 |
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204 | 06 | 50 | 事业运行(司法) | 41.29 | 22.12 | 19.17 |
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205 | | | 教育支出 | 2,249.91 | 1,036.38 | 1,213.53 | |
205 | 02 | | 普通教育 | 2,249.91 | 1,036.38 | 1,213.53 | |
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 2,249.91 | 1,036.38 | 1,213.53 |
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208 | | | 社会保障和就业支出 | 509.28 | 509.28 | | |
208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 509.28 | 509.28 | | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 509.28 | 509.28 | |
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210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 85.37 | 85.37 | | |
210 | 05 | | 医疗保障 | 85.37 | 85.37 | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 55.78 | 55.78 | |
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210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 29.59 | 29.59 | |
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221 | | | 住房保障支出 | 128.04 | 128.04 | | |
221 | 02 | | 住房改革支出 | 128.04 | 128.04 | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128.04 | 128.04 | |
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三、部门财政拨款支出表(分经济分类科目)
司法厅2015年部门财政拨款支出表 (分经济分类科目)
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| 单位:万元 | |||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
类 | 款 | |||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| | 合计 | 7,322.32 | 2,953.32 | 4,369.00 | | ||||
301 | | 工资福利支出 | 1,503.64 | 1,161.63 | 342.01 | | ||||
302 |
| 商品和服务支出 | 4,029.27 | 877.39 | 3,151.88 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,065.41 | 914.30 | 151.11 |
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310 | | 其他资本性支出 | 724.00 | | 724.00 | |
四、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
司法厅2015年部门财政资金安排的“三公”经费 预算情况表 | ||
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| 单位:万元 |
项目 | 2015年预算数(全口径) | 其中:公共财政资金安排预算数 |
合计 | 349.10 | 349.10 |
1.因公出国(境)费用 | 27.00 | 27.00 |
2.公务接待费 | 138.84 | 138.84 |
3.公务用车费 | 183.26 | 183.26 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 183.26 | 183.26 |
(2)公务用车购置费 | | |
第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2015年收入总预算10994.54万元,同比增加1534.70万元,增长16.22%。其中:
公共财政预算拨款7322.32万元,同比增加1117.66万元,增长18.01%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金2250万元,同比增加266.31万元,增长13.42%。
未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金942.22万元,同比增加55.73万元,增长6.29%。
上年结余收入480万元,同比增加95万元,增长24.67%。
(二) 支出预算说明。
2014年支出总预算10994.54万元。基本支出2953.32万元,占支出总预算的26.86%,同比增加247.66万元,增长9.15%;项目支出8041.22万元,占支出总预算的73.14%,同比增加1287.04万元,增长19.06%。
1、按支出功能分类科目划分, 共分为五类--204类公共安全、205类教育、208类社会保障和就业、210类医疗卫生、221类住房保障支出,其中:
公共安全支出5771.94万元,占支出总预算52.50%,同比增加526.76万元,增长10.04%。
教育支出4499.91万元,占支出总预算40.93%,同比增加976.62万元,增长27.72%。
社会保障和就业支出509.28万元,占支出总预算4.63%,同比增加23.29万元,增长4.79%。
医疗卫生支出85.37万元,占支出总预算0.78%,同比增加4.43万元,增长5.47%。
住房保障支出128.04万元,占支出总预算1.16%,同比增加3.60万元,增长2.89%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出2953.32万元,占支出总预算的26.86%,同比增加247.66万元,增长9.15%。其中:
工资福利支出预算1161.63万元,占基本支出预算39.33%,同比增加60.22万元,增长5.47%。
商品和服务支出预算877.39万元,占基本支出预算29.71%,同比增加144.34万元,增长19.69%。
对个人和家庭的补助支出预算914.30万元,占基本支出预算30.96%,同比增加43.10万元,增长4.95%。
(2)项目支出预算
项目支出8041.22万元,占支出总预算的73.14%,同比增加1287.04万元,增长19.06%。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年度财政拨款支出7322.32万元,其中:基本支出2953.32万元,项目支出4369万元。
(一)“2040601行政运行(司法)”支出1131.54万元;
(二)“2040602一般行政管理事务(司法)”支出1327.30万元;
(三)“2040603机关服务(司法)”支出40.59万元,同比增加1.85万元,增长6.55%;
(四)“2040604基层司法业务”支出644万元;
(五)“2040605普法宣传”支出170万元;
(六)“2040606律师公证管理”支出455万元;
(七)“2040607法律援助”支出250万元;
(八)“2040608司法统一考试”支出280万元;
(九)“2040609仲裁”支出10万元;
(十)“2040650事业运行(司法)”支出41.29万元;
(十一)“2050205高等教育”支出2249.91万元;
(十二)“2080501归口管理的行政单位离退休”支出509.28万元;
(十三)“2100501行政单位医疗”支出55.78万元;
(十四)“2100502事业单位医疗”支出29.59万元;
(十五)“2210201住房公积金”支出128.04万元。
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2015年预算27万元,同比减少10万元,下降27.03%。
(二)公务接待费2015年预算138.84万元,同比减少21万元,下降13.14%。
(三)公务用车费2015年预算183.26万元,同比减少7万元,下降3.68%。其中:
1. 公务用车运行维护费2015年预算183.26万元,同比减少7万元,下降3.68%。
2. 公务用车购置2015年预算0万元,与2014年持平。
广西壮族自治区司法厅
2015年3月10日